六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是我单位无机关运行经费预算,故无此项预算支出。
七、政府采购安排情况
2025年单位政府采购预算总额6.33万元,其中:政府采购货物预算0.63万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5.70万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为84.66万元。其中:办公用房0.00平方米,价值0.00万元。预算单位共有公务用车1辆,价值7.43万元。单价20万元以上的设备价值69.99万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本单位计划征收0.20万元。其中:中央批准设立0个,省级批准设立1个,主要是利息收入,计划征收0.20万元。
(三)重点项目情况
项目名称:成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)
1、项目概况:为保障普通国省干线公路运营安全和持续健康发展,根据国办发〔2019〕45号文件要求,我单位日常养护人员经费在成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)列支。
2、立项依据:及时处置公路出现的各类病害和突发事件,保障公路安全畅通,提升人民群众出行道路质量。
3、实施主体:甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心
4、实施周期:2025年01月01日—2025年12月31日
5、实施计划:按照预算批复及时足额发放养护人工费,保障各项业务工作正常运行。
6、年度预算安排:预算批复总金额786.63万元,资金来源为一般公共预算项目支出。
7、预期总体目标:2025年度,我单位保障养护人工费及时发放、机构正常运转;办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约,严格控制,确保日常工作任务的完成;年度预算执行率100%。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
1.一般性转移支付未安排。
2.专项转移支付未安排。
3.政府性基金转移支付未安排。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算执行情况和绩效目标完成良好。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算执行情况和绩效目标完成良好。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:预算执行情况较好,绩效目标实现较好,没有单位内部通报相关事项。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:单位自评报告及报表同部门决算一并报送财政,并随部门决算批复一并在门户网站公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、交通运输支出(类):反映交通运输和邮政业方面的支出。
10、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
12、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
13、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心
2025年03月05日
附件:1.甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心2025年单位预算公开表
2.甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表